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「報稅系統(tǒng)」 國稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)
納稅申報系統(tǒng):國稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)
今天才1號啊,你已將“防偽稅控增值稅存根聯(lián)”遠程抄報稅了嗎?(不是認證哦),只能抄報稅后才能“遠程導入”有發(fā)票信息。其他回答:增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報繳納國稅,通過登錄網(wǎng)上申報系統(tǒng)填寫增值稅納稅申報表主表、附表等附屬材料,經(jīng)核實后通過“納稅申報”模塊網(wǎng)上提交電子報表。申報流程:1。打開國稅局網(wǎng)站,點擊“稅務服務”標簽。2。在“稅務服務”選項卡下,單擊“在線稅務服務”選項。3。進入“網(wǎng)上報稅”頁面后,點擊頁面左側(cè)的“報稅”按鈕,然后點擊“進入征稅區(qū)”。4。在出現(xiàn)的對話框中,輸入納稅人識別號和密碼,然后進入稅務大廳申報納稅。5。填寫增值稅納稅申報表的主表、附表及其他附屬信息。6。提交完成的報告,系統(tǒng)會自動驗證提交的數(shù)據(jù)。如有錯誤,系統(tǒng)會提示,并根據(jù)提示進行修改。7。如果沒有錯誤,系統(tǒng)會提示申請成功,然后提示扣款。如果扣款成功,網(wǎng)上申請就完成了?!?h/】扣款成功后,可以在開戶銀行打印完稅憑證。
其他回答:哦,不好意思,剛回來看到你幫忙。你在國稅網(wǎng)上的所有露面都是用英語的。然后你可以在百度里再百度一下這個網(wǎng)站,然后選擇登陸國稅網(wǎng)首頁,然后再看一看(默認一般是中文)。還有兩三行英文,可能是網(wǎng)絡(luò)的原因。如果是這種情況,可能是系統(tǒng)太忙無法登錄,也可能是您的網(wǎng)絡(luò)有問題。您可以稍后登錄。
其他回答:1。你是哪個省的?。。不同省份采用的報稅制度不一定相同2。遠程導入不能用于未復制的納稅申報單。當前申報期于每月15日結(jié)束。此外,您現(xiàn)在是否有足夠的信息來完成納稅申報單復制
【/s2/】納稅申報制度:一般納稅人的納稅申報程序?
網(wǎng)上申報或是IC卡申報. (1)網(wǎng)上申報:到國稅局申請辦理網(wǎng)上系統(tǒng),取得網(wǎng)上申報認證密鑰(一張軟盤,每年要交費換新密鑰),從國稅網(wǎng)站上下載專用申報軟件,然后根據(jù)提示填寫報表.上傳報表后,將報表打印出來,到國稅局窗口交報表,同時要抄報金稅卡. (2)IC卡申報:到國稅局專門柜臺申請IC卡一張及讀卡器一個.安裝光盤一張,自行安裝后即可.自行填好報表并寫IC卡后,打印報表,帶IC卡及報表到國稅窗口申報.同時要抄報金稅卡. 一般工業(yè)企業(yè)要填寫:增值稅納稅申報表/納稅人行業(yè)明細表/增值稅納稅申報補充資料(外商投資企業(yè)填寫)/增值稅納稅申報附列資料(表一本期銷售情況明細/表二本期進項稅額明細/表三防偽稅控增值稅專用發(fā)票申報抵扣明細/表四防偽稅控增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)明細/海關(guān)專用發(fā)票抵扣清單(沒有的不報)/增值稅運輸發(fā)票抵扣清單(沒有的不報)等. 不同行業(yè)在報表種類上略有區(qū)別 報表的填寫很簡單,上國稅網(wǎng)站查找一下就有表樣了. 一般納稅人報稅現(xiàn)在都是網(wǎng)上申報,航天金稅公司會給安裝納稅申報軟件,里面有固定的報表格式 如下圖(成品油、申報說明、消費稅一般企業(yè)不用填寫),報表格式無法上傳,你可以按照下圖名稱在網(wǎng)上搜索即可,報稅流程:銀行存夠稅金--在電腦上填好報表審核后--網(wǎng)上電子申報--拿金稅IC卡和報表去國稅局報稅--稅務人員抄報稅--報稅成功! 收起回答其他回答:增值稅復制報稅流程:稅務復制是指開票單位將防偽稅控開具的增值稅發(fā)票信息讀入企業(yè)用于開票的IC卡,然后將IC卡拿到國稅局,讀入其計算機系統(tǒng)?!?h/】為了將全國范圍內(nèi)的發(fā)票與取得發(fā)票并錄入國稅局計算機系統(tǒng)的企業(yè)認證進項稅信息進行比對,防止企業(yè)開陰陽票、大正面票、小反面票,并加以控制,【/h/】抄稅操作應該是報稅、抄稅、認證,這是增值稅防偽稅控系統(tǒng)每個月必須做的工作。這是屬于金稅項目的發(fā)票和認證系統(tǒng)的工作。根據(jù)具體操作順序:1。抄稅: 1。用戶報稅流程 進入系統(tǒng)-→報稅處理-→報稅管理-→系統(tǒng)彈出“確認對話框”→插入IC卡并確認-→成功復制IC卡 b .重復復制上月舊稅:進入系統(tǒng)-→報稅處理-→報稅管理-→確認-→成功復制上月舊稅C、查詢金稅卡狀態(tài)進入系統(tǒng)-→結(jié)束報稅:將抄稅后的IC卡和各種打印的輸出報表提交給稅務局辦稅大廳接受報稅的稅務人員。3。證明:攜帶當月要抵扣的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián),到國家稅務總局發(fā)票認證窗口。增值稅專用發(fā)票在開具后90天內(nèi)有效。當月認證的必須當月扣除。
其他回答:一般納稅人一般納稅申報程序:1。如果單位手工申報,要根據(jù)你當月的財務報表填寫,國稅:填好的申報表要加蓋公章,已經(jīng)抄稅的金穗卡要帶到稅務局大廳申報。如果是事務所代理,只需要交給事務所就行了,由事務所來做。地稅:在填好的申報表上加蓋公章,到地稅大廳申報。2。如果是網(wǎng)上申報:根據(jù)當月的財務報表填寫,填寫完成后直接網(wǎng)上申報。申報成功后,國稅:打印申報主表,加蓋公章,攜帶已抄稅的金穗卡到稅務局申報。地稅:直接網(wǎng)上申報就可以了,不用去地稅大廳。申報有誤,必須到地稅大廳補申報?!?h/】去稅務局之前,請你的銀行會計寫一張轉(zhuǎn)賬支票,把稅款寄給納稅人。但是不要超過提交截止日期的最后一天15:00。如果15:00后到賬,會有滯納金,每天萬分之五。
其他回答:一般:1。在每個月底對輸入的發(fā)票進行認證。每月初復印報稅單并存檔。申報國稅(窗口或遠程申報)并付款4。根據(jù)國稅數(shù)據(jù)填寫地稅申報表
其他回答:呵呵,很深刻...
其他回答:就是這樣
【/s2/】納稅申報制度:企業(yè)納稅申報的基本流程是什么?
一般納稅人報稅時間 一般納稅人每月1日必須進行防偽稅控開票機的抄稅工作,在稅務機關(guān)規(guī)定的報稅時間前到辦稅服務廳1-10號綜合辦稅窗口、11-12號企業(yè)發(fā)行窗 口或13-14號代開專票窗口中任意一個服務窗口都可以辦理報稅工作。 報稅時納稅人需要攜帶稅控IC卡、增值稅防偽稅控開票系統(tǒng)打印的增值稅銷項發(fā)票統(tǒng)計 表和增值稅銷項發(fā)票明細表,抄稅不成功的納稅人還需要攜帶上月已開具發(fā)票的記帳聯(lián)進行存根聯(lián)補錄。 一般納稅人抄稅、報稅應當注意的事項: 一般納稅人抄稅、報稅時應當注意: 1、上月納稅人開具的所有的增值稅專用發(fā)票是否全部抄稅、報稅;否則就有可能造成存根聯(lián)漏采集; 2、一般納稅人 月度中間重新更換金稅卡的要特別注意在更換金稅卡前已經(jīng)開具的增值稅專用發(fā)票是否抄報稅成功,否則要攜帶未抄稅成功發(fā)票的存根聯(lián)或記帳聯(lián)到辦稅服務廳服務 窗口進行非常規(guī)報稅并進行存根聯(lián)補錄; 3、納稅人報稅后申報時發(fā)現(xiàn)比對不符的要及時查明原因,不能隨便調(diào)整申報表數(shù)據(jù)進行申報。 一般納稅人報稅程序: 1、月底前進項發(fā)票認證解密 2、報稅前(至少在次月7日前)銷項發(fā)票抄稅(在中介機構(gòu)代開發(fā)票的一般由中介機構(gòu)代辦抄稅) 3、打印本月開票清單 4、網(wǎng)上報稅: A、如有開具普通發(fā)票,要導入 B、如取得可以抵扣的“四小票”(貨運發(fā)票、廢舊物資發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品收購憑證、海關(guān)增值稅完稅旁證),需要采集導入 C、主表自動生成后,根據(jù)開票清單,填列申報表中的“銷項明細” D、如有進項轉(zhuǎn)出、已交稅金(一般發(fā)生在小型商貿(mào)企業(yè)輔導期)等情況,需要填列 E、連同附報表格及會計報表一起網(wǎng)上申報、接收回執(zhí)、打印蓋章 5、確認納稅專戶內(nèi)有足夠的資金用于交納稅金 6、網(wǎng)上打印的資料連同開票清單、金稅卡(如開票由中介機構(gòu)代理,則不需要你攜帶了)到稅務局大廳窗口進行比對,如無誤,OK!如有問題,金稅卡鎖死,轉(zhuǎn)異常崗處理。 小規(guī)模納稅人報稅時沒有什么特殊注意的地方,工業(yè)企業(yè)6%、商業(yè)企業(yè)4%,與一般納稅人的區(qū)別就在于:小規(guī)模不能抵扣進項稅,要全額進成本,而一般納稅人可以抵扣進項稅。 一般情況下,辦完登記證的當月就應該申報。如果登記證辦完時是接近月末,也可能被要求次月申報。 沒有收入的情況下(包括有收入而沒開發(fā)票,雖然這樣是不合規(guī)定的),則進行零申報。就是收入為零,應納稅額也為零。 做憑證時稅金直接計提 小規(guī)模納稅人識別號填稅務登記證號 貨物或應稅勞務名稱填主營項目 銷售額填不含稅收入金額 征收率填你公司適用稅率:如為銷售為主企業(yè)4%加工修理企業(yè)6%本期實際應納稅額=銷售額*征收率。 應補退稅額=本期實際應納稅額 必填 小規(guī)模納稅人申報 1、增值稅,一般按月申報。工業(yè)企業(yè)根據(jù):開具發(fā)票金額/(1+6%)*6%申報增值稅;商業(yè)企業(yè)根據(jù):開具發(fā)票金額/(1+4%)*4%申報增值稅。需要申報的報表有:《小規(guī)模納稅人納稅申報表》、《增值稅申報附列資料》、《資產(chǎn)負債表》、《損益表》,所有的報表應該都可以從納稅申報系統(tǒng)生成打印,如果需要紙質(zhì)報表,可以向當?shù)囟悇諜C關(guān)免費索取。 2、企業(yè)所得稅。按季度申報,年底匯算清繳。所得稅征收方式可以分為查賬征收和核定征收。如果實行查賬征收,需要報送的報表很多,并且需要出具由注冊會計師簽字的查賬報告;如果實行核定征收,只需要報送《企業(yè)所得稅核定征收申報表》 國稅,我們這邊全是網(wǎng)上申報,是用數(shù)字證書的,進去了網(wǎng)站后會有提示。 地稅,也是在網(wǎng)上申報,不同的是有專門的軟件報稅,地稅給的1 、增值稅一般納稅人納稅申報 相關(guān)納稅人 納稅人報送申報資料 →受理審核→受理申報 1 、《增值稅一般納稅人納稅申報表》及其附表 2 、《增值稅發(fā)票領(lǐng)用存月報表和分支機構(gòu)銷售明細表》 3 、《增值稅發(fā)票使用明細表》 4 、《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免稅明細申報表》及電子數(shù)據(jù) 5 、《增值稅進項稅金抵扣明細表》及電子數(shù)據(jù) 6 、財務報表 7 、《重點稅源調(diào)查表》(列入重點稅源企業(yè)) 8 、《增值稅納稅申報表附報資料表》 提供的資料完整、填寫內(nèi)容準確、各項手續(xù)齊全,當場辦結(jié)。 2 、增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報 相關(guān)納稅人 納稅人報送申報資料 →受理審核→受理申報 1 、《增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報表》 2 、財務報表 提供的資料完整、填寫內(nèi)容準確、各項手續(xù)齊全,當場辦結(jié)。 3 、消費稅納稅人納稅申報 相關(guān)納稅人 納稅人報送申報資料 →受理審核→受理申報 《消費稅申報表》及其附表(金銀飾品購銷存月報表) 提供的資料完整、填寫內(nèi)容準確、各項手續(xù)齊全,當場辦結(jié)。 5 、所得稅納稅人納稅申報 相關(guān)納稅人 納稅人報送申報資料 →受理審核→受理申報 1 、《企業(yè)所得稅納稅申報表或外商投資及外國企業(yè)所得稅(季度)納稅申報表》、核定征收企業(yè)所得稅納稅申報表 2 、財務報表 提供的資料完整、填寫內(nèi)容準確、各項手續(xù)齊全,當場辦結(jié)。 6 、扣繳義務人申報 相關(guān)納稅人 扣繳義務人報送相關(guān)資料 →受理審核→受理申報 1 、《代扣代繳稅款報告表》 2 、《代收代繳稅款報告表》 3 、財務報表 提供的資料... 收起回答其他回答:第一步是在你的計費系統(tǒng)中報稅,并報告納稅情況。第二步,進入國稅網(wǎng),在納稅申報表1中填寫出票數(shù)量、實際銷售額、實際銷售稅額,然后保存。退出,點擊申報頁面上的自動生成,然后點擊報稅匯總表,看輸入輸出是否正確,看應該交多少稅。寫在專用發(fā)票匯總表上,到稅務局報稅
其他回答:1。計算企業(yè)一個月的收入,計算應納稅額2。用CA申報納稅(沒有CA就去稅務局申報)
報稅系統(tǒng):如何安裝網(wǎng)上報稅系統(tǒng)
企業(yè)完成工商登記及取得稅務登記證、完成相關(guān)稅務局核定稅種后,如果希望申請網(wǎng)上電子報稅,應向主管稅務部門提出網(wǎng)上報稅申請,領(lǐng)取并填寫《郵寄(電子)申報申請審批表》、《單位證書申請(更新)表》、《單位證書申請(更新)責任書》,向主管稅務機關(guān)受理部門提交已填寫完畢的表格,并附以下文件:1、組織機構(gòu)代碼證(副本)復印件一份2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件一份3、操作人員的身份證復印件一份 辦理CA證書及用戶注冊。主管稅務部門受理后,會通知企業(yè)到稅務局指定的軟件服務商那里進行培訓并領(lǐng)取CA證書USB棒。網(wǎng)上報稅軟件下載安裝實現(xiàn)網(wǎng)上報稅首先要有一臺能上網(wǎng)的電腦,安裝好電子報稅軟件客戶端。上海使用的是eTax@SH網(wǎng)上報稅系統(tǒng)。把服務商提供的光盤放入電腦光驅(qū)中,或在服務商網(wǎng)站下載網(wǎng)上報稅系統(tǒng)軟件eTax@SH(客戶端)進行安裝,與普通軟件安裝相似,按eTax@SH系統(tǒng)軟件安裝說明書和/或軟件安裝過程提示進行操作,直至將eTax@SH網(wǎng)上報稅軟件安裝好。 收起回答其他回答:國稅網(wǎng)上申報怎么下載安裝,國稅網(wǎng)站上哪里找?謝謝我已經(jīng)有了密鑰,但是系統(tǒng)提示安裝usbkey驅(qū)動。這個驅(qū)動可以在網(wǎng)上找到嗎?謝謝
【/s2/】報稅系統(tǒng):每月報稅是一種怎樣的體驗?
謝謝邀請。
首先,不同規(guī)模的公司報稅周期不同。一般情況下,小規(guī)模納稅人每季度申報納稅一次;一般納稅人按月申報納稅。
第二,納稅是每一個中國公民和企業(yè)的義務,稅錢也是為民取民。范圍從國防建設(shè)到我們走的路和其他公共服務設(shè)施。
第三,報稅不麻煩:1。向稅務局申請,獲取密碼。2.到稅務局網(wǎng)站輸入你的稅務識別碼和密碼進入報稅系統(tǒng)。3.再次輸入報稅,將您從“電子報稅”系統(tǒng)導出的報表導入網(wǎng)上報稅系統(tǒng)。4.報稅后,您可以到“報稅查詢”打印您提交的報告。
流程如下:在電子申報系統(tǒng)中完成報表→然后生成申報單→登錄國稅網(wǎng)站,輸入納稅號、密碼、驗證碼→點擊進入申報征收,然后進入一般納稅人申報界面→上傳申報單→提示完成操作→申報成功,即可。
最后祝大家生意興隆,爭取早日成為大納稅人!
【/s2/】報稅系統(tǒng):剛學做內(nèi)部會計,不會報稅。老會計有所隱瞞,不愿意教書??傉f報稅難,想學!問題是費用發(fā)票!?
謝謝邀請。我一個稅務局的。。。你這題目邀我,讓我如何是好。。。。內(nèi)賬。。。那就是還有外賬嘍。。。。報稅,所得稅的話,不敢說簡單,增值稅的報稅,超級超級簡單。。。增值稅是次月報稅,當月銷項不用管,報的是上月的進銷項。上月上月上月重要的事情說三遍,報歷史數(shù)據(jù)。正在發(fā)生的不用管。先報金稅盤,進入開票系統(tǒng),點擊報稅,over。然后報增值稅申報表,先填附表1,2就是進銷項情況,申報系統(tǒng)有對應的填表說明,對著賬目一項項的填上去就ok了。(可能需要提前勾選抵扣)然后看其他附表,服務扣除和固定資產(chǎn)明細。填完附表,進主表就有一些數(shù)據(jù)了,對著賬目補全數(shù)據(jù),有填表說明。然后點申報。等著稅局扣錢就ok了。補充一下,增值稅不用怕報錯,增值稅無非進銷項,只要你不亂填附表一的未開票金額和稅務調(diào)整,是不會產(chǎn)生偷漏稅的,因為稅局要后臺比對,報錯了一般報不上。退一步說,即便報錯了報上了,也只能是多交了稅款,去辦理退稅就行,稅務局給退。即便當時沒發(fā)現(xiàn),也有三年的追補期,三年內(nèi)發(fā)現(xiàn)都能退。最后,多看看申報表填表說明,已經(jīng)寫的事無巨細了(比你們老會計手把手教還詳細)。【/s2/】報稅系統(tǒng):稅白,如何報稅?[/s2/]
我來告訴你報稅的一般流程:
1.準備財務報表
企業(yè)要報稅,必須掌握企業(yè)的財務和稅務狀況。這就要求財務人員根據(jù)企業(yè)的日常經(jīng)營管理情況編制財務報表,然后填寫納稅申報表。因此,企業(yè)會計人員在工作過程中,應注意妥善保管企業(yè)日常交易中的原始憑證和票據(jù),并在此基礎(chǔ)上規(guī)范會計核算,為編制財務報表和合理納稅做好準備。
2.納稅申報表
財務報稅流程的第二步是報稅。企業(yè)財務人員在編制完納稅報告后,需要及時完成納稅申報的相關(guān)工作。在此步驟中,財務納稅申報流程如下:
(1)抄稅。
A.稅務復制開始日期的正常稅務復制:
進入系統(tǒng)→報稅處理→報稅復制管理→報稅復制處理→系統(tǒng)彈出“確認對話框”→插入IC卡,確認→復制IC卡成功
重復復制上個月的舊稅:
確認→復制上月舊稅成功
C.金稅卡現(xiàn)狀調(diào)查
進入系統(tǒng)→報稅處理→金稅卡管理→金稅卡狀態(tài)查詢→系統(tǒng)彈出明細
(2)報稅。
目前企業(yè)報稅方式有很多種,可以通過網(wǎng)上報稅,也可以到稅務局繳稅。
去稅務部門報稅時,財務人員需要將稅務復印后的IC卡和各種打印的輸出報表帶到稅務局辦稅服務大廳。
根據(jù)情況不同,財務人員提交的證件和材料也不同。這些材料包括:財務會計報表及其說明材料;與納稅有關(guān)的合同、協(xié)議和憑證;稅控裝置電子報稅數(shù)據(jù);出境經(jīng)營活動稅收管理證明和異地納稅證明;境內(nèi)外公證機構(gòu)出具的相關(guān)證明文件以及稅務機關(guān)要求提交的其他相關(guān)證明和材料。
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