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一般納稅人當月收入開票,增值稅4260.03元。金稅盤抵扣480元,無進項稅額可以抵扣~這個未交增值稅如何計提?減免的480如何處理?如何進行會計分錄?
2024-11-06 11:14:13
來源:互聯(lián)網(wǎng)
你好開具** , 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)金稅盤,按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。未交增值稅結轉借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 4260.03借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅4260.03減免稅額抵扣,借;應交稅費-未交增值稅 貸;應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480
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