国产一级电影在线观看_免费观看在线的黄片视频_激情五月天综合网_9l国产精品久久久久尤物

百科知識

當前位置: 首頁 > 百科知識

百科知識

深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引(內(nèi)部審計工作指引)

2023-08-18 20:16:31 來源:互聯(lián)網(wǎng)

深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引(內(nèi)部審計工作指引)是一份旨在規(guī)范深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制制度建設(shè)和內(nèi)部審計工作進行的指南。本指引從內(nèi)部控制制度的設(shè)計、實施與運行、監(jiān)督與評價等方面提出了明確的要求和指導(dǎo),以加強公司內(nèi)部控制建設(shè),保護投資者利益,促進市場健康有序發(fā)展。

在內(nèi)部控制制度的設(shè)計方面,本指引要求公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險情況,建立完整的內(nèi)部控制制度框架,確保各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度配合協(xié)同,不出現(xiàn)死角和短板。在實施與運行方面,本指引要求公司應(yīng)遵循“事前預(yù)防、事中控制、事后評估”的原則,完善各項內(nèi)部控制流程,確保公司運營的正常與穩(wěn)健。在監(jiān)督與評價方面,本指引要求公司內(nèi)部審計部門應(yīng)密切配合公司董事會、監(jiān)事會等高級管理層,對公司的內(nèi)部控制制度和實施情況進行實時監(jiān)督和評價,發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正和改進。

本指引還要求公司應(yīng)明確紀律處分和責(zé)任追究機制,確保內(nèi)部控制制度和流程的貫徹執(zhí)行,對違法違規(guī)行為予以嚴厲打擊,維護市場的公正、公平和透明。

深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引(內(nèi)部審計工作指引)是一份充滿權(quán)威性和實用性的指南,它不僅有力地規(guī)范了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè),保護了投資者的利益,也有助于公司提高運營效率和市場競爭力,為市場的健康有序發(fā)展注入了新的動力。

上一篇:納稅人信息(納稅人信息在哪里修改)
下一篇:流動性負債包括什么(考點負債根據(jù)流動性分為幾類)

熱門文章