百科知識
次性獎金144000扣稅多少(年終獎個稅計(jì)稅方式選擇)
一、摘要
根據(jù)中國現(xiàn)行個人所得稅法,年終獎個稅計(jì)算方法不同于月薪工資,需要根據(jù)實(shí)際收入進(jìn)行綜合計(jì)算。對于一筆144000元的次性獎金,如果選擇綜合所得計(jì)稅方式,應(yīng)繳納34812元的個稅。而如果選擇按年度一次性計(jì)算并減除基本減除費(fèi)用后計(jì)算稅款,應(yīng)繳納28440元的個稅。因此,選擇合適的稅收計(jì)稅方式能夠幫助減輕納稅負(fù)擔(dān)。
二、年終獎個稅計(jì)算方式的選擇
中國個人所得稅法規(guī)定,個人所得稅應(yīng)按照收入額多少遞增計(jì)稅。然而年終獎的發(fā)放形式不同于月薪工資,所以計(jì)稅方式也有所不同。個人所得稅的計(jì)算方式有兩種:綜合所得計(jì)稅方式和應(yīng)納稅所得額逐項(xiàng)累加計(jì)算方式。
綜合所得計(jì)稅方式是指將年度所有收入項(xiàng)目匯總,按照綜合所得適用稅率和速算扣除數(shù)計(jì)算個人所得稅。而應(yīng)納稅所得額逐項(xiàng)累加計(jì)算方式是指根據(jù)個人所得稅法規(guī)定,分別計(jì)算各項(xiàng)收入之后的應(yīng)納稅額,將所有應(yīng)納稅額之和作為最終個人所得稅。
對于一筆次性獎金,選擇綜合所得計(jì)稅方式會有較高的個稅負(fù)擔(dān),因?yàn)榫C合所得計(jì)稅方式是按照所有收入項(xiàng)目計(jì)算稅額,而且次性獎金的稅率和速算扣除數(shù)也較高。因此,如果次性獎金的金額較大,選擇應(yīng)納稅所得額逐項(xiàng)累加計(jì)算方式可能更為合適。
三、144000元次性獎金個稅的計(jì)算方法
如果選擇綜合所得計(jì)稅方式,144000元次性獎金的個稅應(yīng)為34812元。具體計(jì)算方式如下:首先,從累計(jì)應(yīng)納稅所得額中減去基本減除費(fèi)用5000元,得到144000-5000=139000元,然后根據(jù)適用稅率逐級計(jì)算:
– 不超過36000元的部分,稅率為3%,速算扣除數(shù)為0,應(yīng)納稅款為:36000×3%-0=1080元;
– 超過36000元至144000元的部分,稅率為10%,速算扣除數(shù)為2520元,應(yīng)納稅款為:(139000-36000)×10%-2520=24516元。
將以上兩部分所得稅累加得到:1080+24516=34812元。
如果選擇應(yīng)納稅所得額逐項(xiàng)累加計(jì)算方式,則個人所得稅的計(jì)算方法更為簡單。根據(jù)社保公式推算,144000元的次性獎金實(shí)際應(yīng)扣除10410元社保和公積金,因此應(yīng)納稅所得額為144000-10410=133590元。根據(jù)適用稅率逐級計(jì)算,所得稅應(yīng)為:(133590-5000)×20%-16920=28440元。
四、結(jié)語
在選擇個人所得稅計(jì)稅方式時,需要綜合考慮自己的實(shí)際收入情況。如果次性獎金金額較大,則不妨嘗試按應(yīng)納稅所得額逐項(xiàng)累加計(jì)算方式,這樣可以較大程度上減輕納稅負(fù)擔(dān)。同時,還需要注意,個人所得稅法的規(guī)定是不斷變化的,為了獲得更準(zhǔn)確、及時的稅務(wù)信息,建議關(guān)注個人所得稅政策的變化,或咨詢相關(guān)稅務(wù)機(jī)構(gòu)或律師,以便正確合法地計(jì)稅。
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