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報銷差旅費會計分錄
報銷差旅費會計分錄:
沒有向公司借錢
借:管理費用-差旅費
貸:現(xiàn)金
向公司借錢,報銷時
全部花完
借:管理費用-差旅費
貸:其他應收款
有剩余現(xiàn)金
借:現(xiàn)金
管理費用-差旅費
貸:其他應收款
補款時
借:管理費用-差旅費
貸:現(xiàn)金
其他應收款
出差人員回到單位后應及時辦理差旅費的報銷手續(xù)。首先,出差人員到財務部門領取差旅費報銷單,如實填寫報銷單的有關內容,如出差事由,出發(fā)到達的時間、地點,乘坐的交通工具的車別、等級、金額等等,并將有關車票、船票、飛機票、住宿發(fā)票等有關原始憑證粘貼在報銷單的背后,經所在部門和單位有關領導審查簽字后,送財務部門,財務部門有關人員應審查單據是否真實、合法,按照本單位差旅費開支管理辦法計算應報銷的交通費金額、應發(fā)給的伙食補助費、住宿費包干結余、不買臥鋪補貼等,對差旅費進行結算,編制會計憑證后交出納員具體辦理現(xiàn)金收付。
差旅費的報銷范圍
差旅費的報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費和雜費等。
交通費、住宿費、伙食補助費比較好理解,指出差人員出門所需的交通費用,住宿需要支付的房費,在外的餐費及相關費用。但是需要注意,這些費用必須合理,如果超出規(guī)定,企業(yè)很有可能不予報銷。
通訊費是指出差期間的電話費,但是也有可能發(fā)生額外的郵寄費等相關費用。至于雜費內容就很多了,但大多數(shù)都是些很少發(fā)生的費用,影響不大。
差旅費分類:
交通費:出差途中的車票、船票、機票等;
車輛費用:如果是自帶車輛,出差路上的油費、過路費、停車費等;
住宿費;
補助、補貼:誤差補助、交通補貼等;
市內交通費:目的地的公交、出租等費用;
雜費:行李托運、訂票費等。
差旅費的報銷準備
差旅費并不是在出差之后,可以憑借發(fā)票進行隨意報銷的。有的企業(yè)人員在出差之前,必須先填寫“出差申請單”,清晰明了的寫出需要出差的員工姓名、原因、地點、時間等內容,經部門負責人和分管領導審批后才可以出差。
地點需要包含出發(fā)地點、目的地點和中間辦事地點;時間不僅僅要注明天數(shù),還要標明起止日期;至于員工和原因可以簡單寫明,因為一般中小企業(yè),領導和員工都會清楚出差的各項事宜。
費用報銷單的填寫
在出差完畢回到企業(yè)后,需要報銷的員工還需要填寫費用報銷單。寫明出差的實際地點,實際時間和需要報銷的金額等。這里需要注意,報銷內容一定要和“出差申請單”上的內容一致。
除了出差中途領導安排別的內容并且有相關證明,否則財務是不會進行審批的,以防止出差人員虛報費用來獲得不當利益。當然,發(fā)票等必要的憑證也是不可或缺的。
差旅費稅前扣除標準是根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例的規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的與取得收入直接相關的、符合生產經營常規(guī)的必要和正常的支出,準予在計算應納稅所得額時扣除。
企業(yè)所得稅稅前扣除應符合三個基本原則:真實性、相關性、合理性。真實性是稅前扣除的首要原則,要求納稅人提供證明支出確屬實際發(fā)生的合法、有效憑證。
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報銷差旅費的會計科目
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