百科知識
企業(yè)出口退稅應如何做賬務處理?
應納稅額-出口退稅沖減之前確認的應納稅額-應交增值稅(進項稅)后貸記的應交增值稅(出口退(免)稅)。由于企業(yè)已經(jīng)退了出口稅,對于出口產(chǎn)品確認的增值稅進項稅不能再抵扣,因此本科目設置為抵扣。簡單來說,應納稅款的抵免是為了抵消應納稅款的借方金額,而不是增加應納稅款。
【/s2/】關于增值稅出口退稅的處理,會計處理如下:【/s2/】
(1)貨物出口且確認實現(xiàn)收入時,按出口銷售額(離岸價格)進行如下會計處理:
借款:應收賬款(或銀行存款等))
貸款:主營業(yè)務收入(或其他業(yè)務收入等。)
(2)月末,根據(jù)《免稅退稅匯總申報表》的規(guī)定,進行以下會計處理:
借:主營業(yè)務成本
貸方:應交稅金-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
(3)月末,根據(jù)《免退稅匯總申報表》中的內(nèi)容計算“退稅金額”,然后做如下處理:
借:其他應收款-出口退稅
貸方:應交稅金-應交增值稅(出口退稅)
(4)月末,根據(jù)《免退稅匯總申報表》計算的“免稅額”處理下列事項:
借:應交稅金——應交增值稅(從企業(yè)出口中扣除的國內(nèi)銷售應交稅金)
貸款:應交稅金-應交增值稅(企業(yè)出口退稅)
(5)在收到企業(yè)出口退稅時,進行以下會計處理:
借款:銀行存款
貸方:其他應收款-出口退稅
企業(yè)出口產(chǎn)品按規(guī)定退稅時,借記“其他應收款”,貸記“應交稅金-應交增值稅(企業(yè)出口退稅)”。
企業(yè)出口退稅會計處理內(nèi)容已完成。企業(yè)出口退稅是貿(mào)易進出口公司非常重要的一步。進出口貿(mào)易公司的出口退稅不僅可以實現(xiàn)產(chǎn)品在其他國家的同等價格競爭,還可以為企業(yè)帶來利潤空;如對以上內(nèi)容或其他內(nèi)容有任何疑問,請進入米朵官網(wǎng)“米問答”提問或直接咨詢米朵熱線:,米朵為您服務!
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