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企業(yè)應(yīng)納稅所得額是怎么計算的?
企業(yè)應(yīng)納稅所得額(Taxable Income of Enterprises)是指企業(yè)應(yīng)按照稅法規(guī)定繳納企業(yè)所得稅的所得額,也就是企業(yè)應(yīng)納稅的上繳的稅額。企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算方法如下:一、按照稅法規(guī)定,企業(yè)應(yīng)納稅所得額應(yīng)包括營業(yè)收入、其他經(jīng)濟(jì)收入、投資收入等,具體來說就是:1、營業(yè)收入:企業(yè)從營業(yè)活動中獲得的收入,如貨物銷售、提供服務(wù)等。2、其他經(jīng)濟(jì)收入:企業(yè)通過租賃、支付利息等向外界獲取的收益,或從外界經(jīng)濟(jì)行為獲得的費用,如管理費、加工費等。3、投資收入:企業(yè)投資所獲得的收益,包括股票、債券、有價證券投資收入等。二、企業(yè)應(yīng)納稅所得額扣除項目:由于稅法對企業(yè)所得稅納稅計算有一定的優(yōu)惠政策,企業(yè)也可以根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除一定費用,以減少納稅義務(wù),以下為可以扣除的項目:1、營業(yè)支出:如銷售費用、行政費用、研發(fā)費用等,其中,營業(yè)稅金和附加及提取的住房公積金不予扣除。2、財務(wù)費用:如利息支出、匯兌損失等,但不包括利息收入。3、投資損失:債券投資損失、股票投資損失等。4、租賃費用:一定期限內(nèi)合法使用他人資產(chǎn)所支付的租金等費用。5、稅費支出:已經(jīng)實際支付的稅費。6、代墊費用:財務(wù)報告期內(nèi)代表購買貨物、提供服務(wù)或參與其他經(jīng)濟(jì)活動所支付的費用。7、其他正當(dāng)費用:由稅法規(guī)定的其他正當(dāng)費用,如提供擔(dān)保額度、支付補(bǔ)助費用等。 三、企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算公式:企業(yè)應(yīng)納稅所得額=營業(yè)收入+其他經(jīng)濟(jì)收入+投資收入-營業(yè)支出-財務(wù)費用-投資損失-租賃費用-稅費支出-代墊費用-其他正當(dāng)費用以上就是企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算方法。企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算公式及扣除項目的確定,都是根據(jù)相關(guān)的稅法規(guī)定來定的。對于企業(yè)制定納稅申報,以及影響應(yīng)納稅所得額的因素,應(yīng)該積極掌握,以此來減輕企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。
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