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企業(yè)匯算清繳因享受加計(jì)扣除退稅的情況說明怎么寫?

2024-11-06 05:45:50 來源:互聯(lián)網(wǎng)

匯算清繳退稅說明模板篇一稅務(wù)局:我公司為XXXXXXX ,屬于XXXXX 行業(yè)。因年終匯算清繳后,應(yīng)繳納企業(yè)所得稅額少于XXXX年度預(yù)繳納金額,現(xiàn)提出退稅申請(qǐng)。我公司 XXXX年度已申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅XXXXXX元。企業(yè)年終匯算清繳后,我公司XXXX年度利潤總額XXXX元,納稅調(diào)整增加(減少)額為XXXX 元,納稅調(diào)整后所得稅額為XXXXX元,應(yīng)納稅所得額XXXXX元。綜上,我公司XXXX年度多繳納企業(yè)所得稅XXXX元。特申請(qǐng)退稅。妥否,請(qǐng)批示。申請(qǐng)人: XXXX年X月X日匯算清繳退稅說明模板篇二XX區(qū)國稅局一、我單位是XXXXXXXXXXXXXX店,稅務(wù)登記證號(hào)碼為XXXXXXXXXXX,法人代表是XXXXX。經(jīng)營范圍;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX聯(lián)系人:XXXXXXX 聯(lián)系電話:XXXXXX財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:XXX 聯(lián)系電話:XXXXX二、關(guān)于申請(qǐng)退稅年度201X年的匯算清繳情況1、企業(yè)收入情況:XXXX.00元,(企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表靠前欄)2、利潤總額:XXXXX元,(企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第十三欄)3、納稅調(diào)增數(shù)額:“0” (企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第十五欄)4、納稅調(diào)減數(shù)額:“0” (企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第十六欄)5、應(yīng)納稅所得額:-XXX00元,(企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第二十三欄)6、應(yīng)納所得稅額:“0” (企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第二十五欄)7、享受減免稅情況:“0” (企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第二十六欄)8、市級(jí)應(yīng)納所得稅額:“0” (企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第三十一欄)9、已預(yù)繳所得稅額:XXXX元,(企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第三十二欄)10、匯算清繳應(yīng)退稅額數(shù)額:XXXX元,(企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第三十三欄)三、由于我單位201X年利潤總額數(shù)為負(fù)數(shù),在201X年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)將已預(yù)繳的所得稅稅額XXX元退回,但由于我方工作人員工作失誤,該項(xiàng)稅收并沒有退回。根據(jù)201X年度企業(yè)所得稅匯算清繳情況,特申請(qǐng)201X年度匯算退稅XXXX元。請(qǐng)予以批準(zhǔn)XXXXXXX201X年X月X日

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